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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. BKB51767 del 15/04/2017 per Canone n. 3 fotostampatori 5 Maggio-5 Giugno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Scissione dei pagamenti - IVA dovuta dalle PP.AA. - art. 17 ter DPR 633/72 su fattura TIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>BONIFICO PER CONCORSO MUSICALE</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 2003 DEL 21 OTTOBRE ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 51 del 15/12/2016 per acquisto testi Trinity</oggetto>
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      <oggetto>ATTIVITA' PLANETARIO GONFIABILE</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.11 DEL 14/09/2017</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 1 DEL 10/01/2017</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 21/PA del 29/11/2016  per acquisto toner stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.V3-17149 ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>253.78</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 2609/PA del 26/11/2016 per acquisto Progetto PON  10.8.1-FESRPON-LA-2015-135 (targhe plexiglass 400x300x5 e etichette inventario)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <cig>Z211BF23D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/2016 del 10/11/2016 per sostituzione vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRMTT83L27L182G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIFICI INFISSI DI SCARABATTIERI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRMTT83L27L182G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIFICI INFISSI DI SCARABATTIERI MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231EF7402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assistenza annuale  (prot. 311 del 23/05/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251E9C48D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.8/E DEL 15/05/2017 PARCO NATURALE LA SELVOTTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06146581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA LA SELVOTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10206461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARINA BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261DEED1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA GUIDATA CASTELLO DI SERMONETA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271EB8720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 206 BIGLIETTI AEREI ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07015520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILLA VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRCML68S42H931O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRANTE CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTAPLA63T49H501E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATI PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBCDRN61H49L182U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABUCCI ADRIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSTPLA60R50L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTI PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3038.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3038.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271F42A15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 2_17 DEL 02/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLRDNL66S51L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTERIA DI VALERIANI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2159C58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAT. N.805003181 DEL 28/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777280157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1E55CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.35/E DEL 12/04/2014 CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97408710586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO-CULTURALE A-SAPIENS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311ED5E7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.1106 PLANIMETRIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321DA91A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA AL CASTELLO DI LUNGHEZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESTA ROBUR Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351BE48B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2017000731 del 16/01/2017 per Polizza Assicurativa IW/2016/00756 alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4402.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4402.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371F3B9B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 126 DEL 31 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10206461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARINA BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1D89C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.PA10 DEL 01/03/2017 SPETTACOLO PER ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10965051005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1FD0B20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 550 del 7/9/2017 per ripristino 2^ laboratorio (Telecom) a seguito lavori realizzazione ulteriore classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3068.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3068.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.17_17 DEL 28/04/2017 VISITA PIANA DELLE ORME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 s.n.c. - SOC.AGR.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 416 DEL 10 APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 18 DEL 13/9/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 69_17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAGLIETTE E CAPPELLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03713371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYPO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRO VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03680650581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO VERDE N.O.B.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA E LABORATORIO MUSEO PIGORINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97822210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PALEOES EXTAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CL TEATRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 848/2017 DEL 30 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z611BB7244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 662/PA del 31/03/2017 per Materiale pubblicitario PON 2014-20 (targhe pubblicitarie e targhette inventario) avviso 12810/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23693.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23693.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641F0DABB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A. SERVIZIO ARUBA .IT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO IN INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12568351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CL TEATRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z681D9C0A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A1D0D89C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 23/12/2016 per lavori di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.PA. DI Solini M e Palombi G. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08220510583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.PA. DI Solini M e Palombi G. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA 02 del 01/02/2017 per lavori di manutenzione ordinaria via dei Pini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNTVTR64C07L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPM  SERVIZI DI DANTINI VALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNTVTR64C07L182V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPM  SERVIZI DI DANTINI VALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 125 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0065000757 del 20/09/2017 per compenso servizi di tesoreria anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONEdi BANCHE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONEdi BANCHE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1817.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1817.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.1 DEL 27/02/2017 LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08220510583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.PA. DI Solini M e Palombi G. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TESTI TRINITY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801E27FA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17_17 del 28/04/2017  per Visita  al museo di Piana delle Orme il 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91050740595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O.-Archivio e Conserv</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91050740595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O.-Archivio e Conserv</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE SAN POLO SCALO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12568351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CL TEATRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 551 PER ACQUISTO PORTA NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3477.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z821C7A230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2900/PA del 16/12/2016  per acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851E2F5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 514 CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1E2E530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 501 CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1FC962C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 1541 ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1F3A165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 53</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9140E0CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V5/0038152 DEL 31/12/2016 per servizi di pulizia Dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi  Soc.Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi  Soc.Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4290.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4290.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z931EAAF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 19 DEL 18 MAGGIO SPETTACOLO BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCLMRA66D15H703Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z941D58B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 9 DEL13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96075D45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 859 del 15/05/2014 per noleggio fotocopiatrice  Ricoh AF MP2000SP Matricolas n. L7026960374 erroneamente non pagata a suo tempo perchè non pervenuta</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09946291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYSIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09946291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYSIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z96208CA69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE TEATRO GIUSEPPETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12568351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CL TEATRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIFESTAZIONE CULTURALE UTILIZZO SALE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696630587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI TIVOLI-TESORERIA COMUNALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1F06CC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.1 DEL 20/06/2017 VISITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94025420582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ERBA VOGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1ED5DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 45 DEL 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1815.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1D9C038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1E0415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 663/PA del 31/03/2017per acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1E5A4D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE CONCORSO VISCONTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97320380583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE "LUIGI GRANESE"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1F8286E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.9PA DEL 26/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1E20597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.2/05 CAMPO SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001150539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOC. SEMPLICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001150539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOC. SEMPLICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1E3096A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 6/PA DEL 25 MARZO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21DC942C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO PER VISITA ASTROLAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09992931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTRELLAS Y PLANETAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 1253 DEL 21/06/2017 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>671.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>671.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 661 del 17/10/2017 (acquisti acconto progetto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328530601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSION TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4708.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4708.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 8/PA FOTOCOPIE PROVE COMUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1419.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1419.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA VE-17148 DEL 24 AGOSTO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA820782E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 14/PA DEL 21/09/2017 ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA820EFEB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2324/PA del 30/11/2017 per fornitura planimetrie (sicurezza)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1C69F9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. Fat.PAM 007/2016 del 30/11/2016 per Spettacoli Teatrino Comunale Tivoli del 23/11/2016 e 30/11/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94059950587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL'APPLAUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94059950587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL'APPLAUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2074FBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3477 del 27/10/2017 per acquisto testi  sull'Autismo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16441790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16441790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1F3A1A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso di cui alla Convenzione per la realizzazione del Progetto "Laboratorio Muiscale alunni scuola primaria" anno scolastico 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97568080580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.S.D. FENICE ACADEMY OF ARTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97568080580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.S.D. FENICE ACADEMY OF ARTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3094.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3094.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB11D0E3E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 22/PA del 7/12/2016 per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21DA89F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2E PER BROCHURE PTOF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTNTN54P08L182Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MATTEI di Antonio Mattei</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB417A47A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 4373 DEL 15/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB820B0271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 64_17 VIAGGI MESE OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N20PA DEL 20/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 4383 DEL 19 SETTEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAT.PA 71_17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3035.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 31_17 PER TRASPORTO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4813.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4813.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTI ESAMI  DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASC DI FRANCIA PRESSO S.SEDE INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 984N FORMAZIONE SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI TRINITY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC1E2FD08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 591 DEL 3/4/17 PER CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1D23914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO PLANETARIO NELLE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90080420582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE SPEAK SCIENCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21CC30F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggi Subiaco 16-19-20 Dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>858.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51DA86A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 69 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07015520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILLA VIAGGI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71E2284B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 23_17 PER VIAGGIO MESE DI MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07740751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERON TIVOLI TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5116.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1EF61C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42/FA del 9/1/2013 per acquisto cartoncini pagelle non pervenuta a suo tempo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRBNNE52T23C770E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAF ETICHETTE E FORNITURE UFFICIO di Garbugli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRBNNE52T23C770E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAF ETICHETTE E FORNITURE UFFICIO di Garbugli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 220/2017 DEL 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08438611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPERNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO PER GIARDINI DI NINFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.200 DEL 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01883241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIPIU` VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9792.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9792.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2017 46 del 12/12/2017 per servizio  "Giovani Domani" anno scolastico 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01869671006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.1481/2017 DEL 18/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N1 DEL 7/12/2017 SPETTACOLO DI NATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA BIOPARCO SALDO FATTURA N.13A/PA DEL 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOC.COOP.SOC.MYOSOTIS M.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21CEAD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 165E del 13/01/2017  er Offerta Diamond Triennale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2909.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2909.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA1EB728A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>86003970588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II TIVOLI CENTRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23/PA del 16/12/2016 (pervenuta in data 10/05/2017) per acquisto toner</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CTNNZR70A02L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK DI CATANI NAZZARENO</ragioneSociale>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
